Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 95.998.320
Nro. Solicitud de Transferencia
76473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.292.657
Retención DNCP
₲ 342.103
Retención IVA
₲ 2.618.136
Retención Renta
₲ 1.745.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-99079
Monto Contrato
₲ 833.196.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.105.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.105.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)