Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 272.852.320
Nro. Solicitud de Transferencia
73165
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.738.594
Retención DNCP
₲ 1.018.649
Retención IVA
₲ 3.897.890
Retención Renta
₲ 5.197.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91711
Monto Contrato
₲ 2.098.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.758.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.980.758.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)