Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.206.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.341
Retención DNCP
₲ 7.863
Retención IVA
₲ 60.177
Retención Renta
₲ 40.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93112
Monto Contrato
₲ 225.718.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.593.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.593.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1