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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0162589
Monto de la Factura
₲ 305.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22596
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.852.587

Retención DNCP
₲ 1.139.279
Retención IVA
₲ 4.359.486
Retención Renta
₲ 5.812.648
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98141
Monto Contrato
₲ 1.711.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.661.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.661.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)