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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001979
Monto de la Factura
₲ 13.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117285
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.522.948

Retención DNCP
₲ 48.552
Retención IVA
₲ 185.786
Retención Renta
₲ 247.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96680
Monto Contrato
₲ 605.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.092.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.092.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional