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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0000470
Monto de la Factura
₲ 111.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.033.344

Retención DNCP
₲ 415.856
Retención IVA
₲ 1.591.286
Retención Renta
₲ 2.121.714
Multa
₲ 2.227.800

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91717
Monto Contrato
₲ 2.088.459.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.693.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.693.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)