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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0003126
Monto de la Factura
₲ 146.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.496.313

Retención DNCP
₲ 548.587
Retención IVA
₲ 2.099.186
Retención Renta
₲ 2.798.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91717
Monto Contrato
₲ 2.088.459.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.693.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.693.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)