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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007237
Monto de la Factura
₲ 13.979.081
Nro. Solicitud de Transferencia
52406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.460.923

Retención DNCP
₲ 52.189
Retención IVA
₲ 199.701
Retención Renta
₲ 266.268
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98144
Monto Contrato
₲ 1.195.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.609.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.609.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)