Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036727
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.993.600
Retención DNCP
₲ 806.400
Retención IVA
₲ 3.085.714
Retención Renta
₲ 4.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)