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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 1.438.953.820
Nro. Solicitud de Transferencia
41893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.534.044

Retención DNCP
₲ 5.640.700
Retención IVA
Retención Renta
₲ 28.779.076
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98241
Monto Contrato
₲ 6.499.984.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.123.724.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.461.293.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MSP Y BS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)