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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 67.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.390.979

Retención DNCP
₲ 241.294
Retención IVA
₲ 1.846.636
Retención Renta
₲ 1.231.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103015
Monto Contrato
₲ 4.646.928.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.724.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.724.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)