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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002049
Monto de la Factura
₲ 15.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160252
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.082.572

Retención DNCP
₲ 56.519
Retención IVA
₲ 432.545
Retención Renta
₲ 288.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102913
Monto Contrato
₲ 3.081.474.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.929.748.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.748.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279443
Nombre de la Licitación
LPN Nº 51"SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -NIVEL CENTRAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)