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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 23.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67694
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.329.053

Retención DNCP
₲ 83.674
Retención IVA
₲ 640.364
Retención Renta
₲ 426.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102913
Monto Contrato
₲ 3.081.474.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.929.748.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.748.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279443
Nombre de la Licitación
LPN Nº 51"SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -NIVEL CENTRAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)