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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546

Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102855
Monto Contrato
₲ 2.636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.750.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.750.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVOCON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)