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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020861
Monto de la Factura
₲ 2.057.169
Nro. Solicitud de Transferencia
156115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.330

Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
₲ 56.105
Retención Renta
₲ 37.403
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103100
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.942.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.942.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282633
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3