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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 337.110.408
Nro. Solicitud de Transferencia
165560
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.730.349

Retención DNCP
₲ 1.201.339
Retención IVA
₲ 9.193.920
Retención Renta
₲ 6.129.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-102994
Monto Contrato
₲ 4.589.994.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.106.633.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.104.415.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280918
Nombre de la Licitación
LPN 11 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia