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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 526.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.273

Retención DNCP
₲ 1.967
Retención IVA
₲ 7.526
Retención Renta
₲ 10.034
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-98042
Monto Contrato
₲ 83.857.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.202.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.202.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia