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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0014618
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.690

Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-124783
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.697.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.582.433.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307536
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo