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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006277
Monto de la Factura
₲ 229.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.428.000

Retención DNCP
₲ 799.418
Retención IVA
₲ 6.245.455
Retención Renta
₲ 8.327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213484
Monto Contrato
₲ 840.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.690.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.690.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)