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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 39.778.625
Nro. Solicitud de Transferencia
121337
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.433.493

Retención DNCP
₲ 140.310
Retención IVA
₲ 1.084.872
Retención Renta
₲ 1.084.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218365
Monto Contrato
₲ 1.318.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.292.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.292.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)