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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004632
Monto de la Factura
₲ 212.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.304.588

Retención DNCP
₲ 785.312
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 233.772

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220228
Monto Contrato
₲ 2.622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.495.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.495.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413240
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)