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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011784
Monto de la Factura
₲ 8.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53390
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.348.985

Retención DNCP
₲ 31.661
Retención IVA
₲ 244.800
Retención Renta
₲ 244.800
Multa
₲ 97.838

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
556/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212365
Monto Contrato
₲ 100.830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.497.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.335.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)