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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008388
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.506.918

Retención DNCP
₲ 39.576
Retención IVA
₲ 306.000
Retención Renta
₲ 306.000
Multa
₲ 51.612

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
556/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212365
Monto Contrato
₲ 100.830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.497.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.335.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)