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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012012
Monto de la Factura
₲ 26.030.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23335
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.584

Retención DNCP
₲ 91.816
Retención IVA
₲ 709.920
Retención Renta
₲ 709.920
Multa
₲ 5.206

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
556/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212365
Monto Contrato
₲ 100.830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.497.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.335.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)