Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010667
Monto de la Factura
₲ 373.859.400
Nro. Solicitud de Transferencia
219743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.567.217
Retención DNCP
₲ 1.367.257
Retención IVA
₲ 5.340.849
Retención Renta
₲ 14.242.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223404
Monto Contrato
₲ 7.330.366.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.191.322.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.485.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)