Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012105
Monto de la Factura
₲ 270.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.813.101
Retención DNCP
₲ 1.000.375
Retención IVA
₲ 3.867.429
Retención Renta
₲ 7.734.857
Multa
₲ 54.144
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223404
Monto Contrato
₲ 7.330.366.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.191.322.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.485.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)