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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 8.786.110.709
Nro. Solicitud de Transferencia
8088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.229.390.785

Retención DNCP
₲ 30.991.009
Retención IVA
₲ 239.621.201
Retención Renta
₲ 239.621.201
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216505
Monto Contrato
₲ 29.287.035.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.457.128.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.457.128.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397355
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/21 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFIMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS - COOPERACIÓN CHINA-TAIWAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)