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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002843
Monto de la Factura
₲ 57.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.333.612

Retención DNCP
₲ 203.656
Retención IVA
₲ 1.574.659
Retención Renta
₲ 1.574.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
366/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215862
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.817.285.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.817.285.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)