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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001109
Monto de la Factura
₲ 273.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.470.036

Retención DNCP
₲ 965.062
Retención IVA
₲ 7.461.818
Retención Renta
₲ 7.461.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219102
Monto Contrato
₲ 2.736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.426.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.426.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)