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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 56.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122383
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.795.098

Retención DNCP
₲ 209.243
Retención IVA
₲ 808.929
Retención Renta
₲ 1.617.857
Multa
₲ 141.563

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.593.738.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.593.371.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)