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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037128
Monto de la Factura
₲ 19.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.988.633

Retención DNCP
₲ 69.760
Retención IVA
₲ 272.500
Retención Renta
₲ 726.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.593.738.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.593.371.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)