Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 20.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122565
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.126.686
Retención DNCP
₲ 74.271
Retención IVA
₲ 287.129
Retención Renta
₲ 574.257
Multa
₲ 18.089
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.593.738.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.593.371.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)