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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000058
Monto de la Factura
₲ 5.587.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.798.150

Retención DNCP
₲ 20.645.480
Retención IVA
₲ 79.815.000
Retención Renta
₲ 159.630.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.593.738.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.593.371.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)