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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006412
Monto de la Factura
₲ 69.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.505.437

Retención DNCP
₲ 246.853
Retención IVA
₲ 1.908.655
Retención Renta
₲ 1.908.655
Multa
₲ 352.686

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
679
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223599
Monto Contrato
₲ 560.551.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.721.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.721.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410708
Nombre de la Licitación
LPN 16/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 09/21"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)