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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 3.705.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23875
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.529.100.715

Retención DNCP
₲ 13.690.857
Retención IVA
₲ 52.928.571
Retención Renta
₲ 105.857.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
512/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219183
Monto Contrato
₲ 23.709.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.633.466.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.632.482.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416482
Nombre de la Licitación
LPN Nº 67/2022 - "ADQUISICIÓN DE ERITROPOYETINA PARA EL INN-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)