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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 127.274.731
Nro. Solicitud de Transferencia
41424
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.232.212

Retención DNCP
₲ 470.310
Retención IVA
₲ 1.818.210
Retención Renta
₲ 3.636.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.431.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.431.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)