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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 115.457.850
Nro. Solicitud de Transferencia
213681
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.612.214

Retención DNCP
₲ 422.246
Retención IVA
₲ 1.649.398
Retención Renta
₲ 4.398.394
Multa
₲ 1.270.036

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.431.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.431.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)