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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011190
Monto de la Factura
₲ 52.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.769.541

Retención DNCP
₲ 186.549
Retención IVA
₲ 1.442.386
Retención Renta
₲ 1.442.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212363
Monto Contrato
₲ 9.115.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.554.483.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.554.483.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)