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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000017
Monto de la Factura
₲ 1.212.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.143.243.897

Retención DNCP
₲ 4.433.505
Retención IVA
₲ 17.318.379
Retención Renta
₲ 46.182.343
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221703
Monto Contrato
₲ 6.840.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.465.873.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.465.873.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)