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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000733
Monto de la Factura
₲ 29.080.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99971
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.366.354

Retención DNCP
₲ 102.576
Retención IVA
₲ 793.113
Retención Renta
₲ 793.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212320
Monto Contrato
₲ 518.296.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.720.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.580.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)