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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 41.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163060
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.507.349

Retención DNCP
₲ 144.812
Retención IVA
₲ 1.119.682
Retención Renta
₲ 1.119.682
Multa
₲ 127.271

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216474
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.300.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.300.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403224
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)