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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003971
Monto de la Factura
₲ 1.186.727.979
Nro. Solicitud de Transferencia
147177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.811.449

Retención DNCP
₲ 4.185.914
Retención IVA
₲ 32.365.308
Retención Renta
₲ 32.365.308
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213976
Monto Contrato
₲ 3.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.462.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.236.462.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOENDOSCOPIA CON SUS ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)