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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006875
Monto de la Factura
₲ 50.020.608
Nro. Solicitud de Transferencia
18694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.957.571

Retención DNCP
₲ 174.617
Retención IVA
₲ 1.364.198
Retención Renta
₲ 1.818.931
Multa
₲ 705.291

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215442
Monto Contrato
₲ 1.133.040.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.748.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.748.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)