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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001637
Monto de la Factura
₲ 332.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.971.200

Retención DNCP
₲ 1.217.582
Retención IVA
₲ 4.756.179
Retención Renta
₲ 12.683.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221807
Monto Contrato
₲ 32.817.852.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.558.644.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.660.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)