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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006259
Monto de la Factura
₲ 183.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43205
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.247.427

Retención DNCP
₲ 648.665
Retención IVA
₲ 5.015.455
Retención Renta
₲ 5.015.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219071
Monto Contrato
₲ 4.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.479.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.479.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)