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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0018763
Monto de la Factura
₲ 1.351.992.395
Nro. Solicitud de Transferencia
208044
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.812.672

Retención DNCP
₲ 4.944.429
Retención IVA
₲ 19.314.177
Retención Renta
₲ 51.504.472
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223868
Monto Contrato
₲ 12.464.289.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.493.902.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.493.880.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)