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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 141.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213225
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.661.630

Retención DNCP
₲ 493.964
Retención IVA
₲ 3.859.091
Retención Renta
₲ 5.145.455
Multa
₲ 7.216.370

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218590
Monto Contrato
₲ 3.396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.976.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.069.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409681
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizada - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu