Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 141.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.430.549
Retención DNCP
₲ 499.109
Retención IVA
₲ 3.859.091
Retención Renta
₲ 3.859.091
Multa
₲ 3.727.382
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218590
Monto Contrato
₲ 3.396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.976.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.069.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409681
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizada - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu