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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 729.149.505
Nro. Solicitud de Transferencia
170036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.162.826

Retención DNCP
₲ 2.571.909
Retención IVA
₲ 19.885.896
Retención Renta
₲ 19.885.896
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222195
Monto Contrato
₲ 888.578.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.243.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.243.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR A GAS PLASMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma