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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001490
Monto de la Factura
₲ 140.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42852
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.800.000

Retención DNCP
₲ 517.692
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.002.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
583
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221798
Monto Contrato
₲ 6.713.839.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.902.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.902.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)